2024年9月29日上午,审计处、国有资产管理办公室到玉溪师范学院资产经营有限公司检查指导公司审计发现问题的整改落实情况。

与会人员就2023年财务收支审计发现问题深入剖析了原因,对整改情况逐一进行了分析、研判,并提出切实可行的建议,确保整改落地见效。会上还结合公司经营管理中的困难及问题,进一步分析查找了公司经营管理中存在的风险,充分发挥内部审计“防未病,治已病”的作用。

会后,审计处实地走访查看食堂仓库及新引进的物资采购管理系统,了解食堂物资采购的过程管理情况,进一步规范和优化了食堂物资采购流程,规避风险。